目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 部門概括
一、部門職責
甘肅省科學院后勤服務中心于2009年成立,事業性質,獨立的縣級法人單位。部門主要職責是為院機關、研究所做好后勤保障與服務工作,管理院住宅生活區并提供物業服務,管理全院共用設施及水、電、暖維修、維護,并負責環境綠化,公共區域衛生等工作,旨在為我院廣大科研人員的工作、學習、生活提供充分的后勤保障。
二、機構設置
甘肅省科學院后勤服務中心內設4個職能處室:中心辦公室、財務科、節能管理科、保衛科。
第二部分?2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
注:本單位2021年無政府性基金和國有資本經營預算相關數據,故表八、表九無數據。
(具體報表,詳見附件1)
第三部分?2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計570.12萬元。收、支較上年決算數減少12.37萬元,下降2.12%,主要原因是當年基礎設施維修維護項目經費減少,整體經費支出減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計346.01萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入344.41萬元,占99.54%;事業收入1.60萬元,占0.46%;
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計421.73萬元,其中:基本支出156.01萬元,占36.99%;項目支出265.73萬元,占63.01%;
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計568.52萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少8.96萬元,下降1.55%。主要原因是當年項目經費收入減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款支出420.14萬元,占本年支出的99.62%,較上年決算數增加66.77萬元,增長18.90%。主要原因是基礎設施維修維護項目經費增加。主要用于以下幾個方面:
1.科學技術支出?? 年初預算數為320.10萬元,支出決算為395.83萬元,完成年初預算的123.66%,決算數大于預算數的主要原因是當年項目經費支出增加。
2.社會保障和就業支出?? 年初預算數為17.01萬元,支出決算為17.01萬元,完成年初預算的100.00%。
3.衛生健康支出?? 年初預算數為7.30萬元,支出決算為7.30萬元,完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出154.41萬元。其中:人員經費153.35萬元,較上年決算數增加36.24萬元,增長30.95%,主要原因是當年人員綜合定額增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等。公用經費1.06萬元,較上年決算數減少0.39萬元,下降27.03%,主要原因是本年度未發生差旅費支出。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、咨詢費、手續費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
“三公”經費中“公務接待費”年初預算數0.97萬元,本年度未發生此類支出。
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%,決算數小于預算數的主要原因是本年度未發生此類業務,未產生費用。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。
2.公務用車購置及運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。
其中:公務用車購置費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。
公務用車運行維護費年初預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。
3.公務接待費年初預算數為0.97萬元,支出決算為0.00萬元,完成年初預算的0.00%。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。
八、機關運行經費支出情況說明
2021年度本部門無機關運行經費,此表為空表。
本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0.00%。本年度培訓費支出0.56萬元,較上年決算數增加0.32萬元,增長139.13%,主要原因是本年度培訓業務增加。
九、政府采購支出情況說明
2021年度本部門政府采購支出合計63.25萬元,其中:政府采購貨物支出2.93萬元、政府采購工程支出51.08萬元、政府采購服務支出9.25萬元。授予中小企業合同金額63.17萬元,占政府采購支出總額的99.88%,其中:授予小微企業合同金額63.17萬元,占政府采購支出總額的99.88%。
十、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。、
十三、預算績效情況說明
(1)績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求,本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,二級項目1個,共涉及資金190萬元,占一般公共預算項目支出總額的71.5%。
(2)部門決算中項目績效自評結果(如有)。
本部門今年在省級部門決算中反映科研辦公樓維修維護、大院基礎設施維修維護改造及運行保障項目績效自評結果。科研辦公樓維修維護、大院基礎設施維修維護改造及運行保障項目績效自評綜述:甘肅省科學院后勤服務中心2021年一般公共預算支出項目1個,上年結轉資金224.11萬元,當年財政撥款190萬元,全年支出265.73萬元,年末結轉148.38萬元,全年項目整體支出績效完成情況良好。
(具體報表詳見附件2)
(3)財政評價項目績效評價結果(如有)。
本部門無此項結果。
(4)部門評價項目績效評價結果。
(具體報表詳見附件2)
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第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
十五、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出
附件1:甘肅省科學院后勤服務中心.xls